問題已解決
以前年度的準(zhǔn)備注銷,庫存還有300多萬,為了少交稅成本結(jié)轉(zhuǎn)錯,使得庫存只剩了幾萬,導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險報(bào)告應(yīng)該怎么處理
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速問速答那咱可以做盤點(diǎn),做盤盈處理,然后再把盤盈的進(jìn)行銷售就可以了。
2023 08/03 08:39
玲老師
2023 08/03 08:39
這樣咱就不調(diào)整,正確了嗎?就沒事兒了。
84785001
2023 08/03 08:41
做銷售的話那就得補(bǔ)交增值稅和企業(yè)所得稅了
玲老師
2023 08/03 08:41
是這樣情況。
要是原來咱們要是結(jié)轉(zhuǎn)成本錯了,咱們也可以做更正的。
84785001
2023 08/03 08:43
還有沒有其他辦法糊弄過去,這之后有清稅證明,又出來這問題
玲老師
2023 08/03 08:47
第1種就是原來咱成本結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了,然后咱更正處理。
總就是前面錯誤的咱不用管了,咱就把現(xiàn)在多出來的盤點(diǎn)。
然后咱總的稅款交的是一樣的,也就這樣處理。沒有太好的辦法。
84785001
2023 08/03 08:50
電子稅務(wù)局上查不到以前年度的利潤表,有沒有辦法
玲老師
2023 08/03 08:53
你好,一般是在申報(bào)查詢里財(cái)務(wù)報(bào)表查詢那里面可以看,你找一下吧,因?yàn)楦鞯氐慕缑嬗胁町悺?/div>
84785001
2023 08/03 09:02
好的,涉及300萬的話涉及補(bǔ)稅大概多少
玲老師
2023 08/03 09:03
300萬是指收入嗎?還是什么?
84785001
2023 08/03 09:04
嗯收入,未確認(rèn)
玲老師
2023 08/03 09:10
你好,那就是正常交增值稅,比如你是一般納稅人就是不含稅收入乘以13%。
然后附加稅是增值稅乘以12%。
業(yè)所得稅是實(shí)際的利潤乘以25%,要是小微企業(yè)就是乘以5%。
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