問(wèn)題已解決

老師好,我們房租是半年一付,而我是每月做計(jì)提,現(xiàn)在收到了下半年的發(fā)票,還沒(méi)有付,可能會(huì)晚付幾個(gè)月,那我應(yīng)該如何做賬?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/02 14:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
那咱還是按月來(lái)計(jì)入費(fèi)用,然后沒(méi)有付款及應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用等待應(yīng)付賬款。
2023 08/02 14:49
玲老師
2023 08/02 14:49
收到發(fā)票把這個(gè)分錄紅沖再做一筆這個(gè)分錄就行了。
84785034
2023 08/02 15:03
老師,現(xiàn)在已經(jīng)收到下半年的發(fā)票了,我不知如何分錄,您意思是: 借:管理費(fèi)用-等待應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-房屋租金嗎? 可否用:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房屋租金 科目核算?
玲老師
2023 08/02 15:05
因?yàn)樵蹧](méi)有付款,所以不用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
玲老師
2023 08/02 15:05
收到發(fā)票就放在憑證后面就行,放在其中一個(gè)月后面就行,然后每個(gè)月正常記錄費(fèi)用就可以了。
84785034
2023 08/02 15:14
那如果我本月付了下半年的費(fèi)用,也收了發(fā)票,但我還要一個(gè)月一個(gè)月的提費(fèi)用,應(yīng)該如何做分錄呢?
玲老師
2023 08/02 15:15
預(yù)付賬款貸銀行存款。 管理費(fèi)用等科目,貸預(yù)付賬款按月分?jǐn)偂?/div>
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