問題已解決

法人日常的服務(wù)費(fèi) 已經(jīng)付款 直接轉(zhuǎn)私戶了 也開票 這種情況怎么做賬呢

84784951| 提問時間:2023 08/01 14:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 計入其他應(yīng)付款-法人就可以了
2023 08/01 14:53
84784951
2023 08/01 14:53
那其他應(yīng)付款有余額一直掛著也沒事嘛
84784951
2023 08/01 14:55
就是借 其他應(yīng)付款 貸 主營業(yè)務(wù)收入對嘛
劉艷紅老師
2023 08/01 14:57
這個確認(rèn)收入不是這樣做的
84784951
2023 08/01 14:57
那應(yīng)該是怎么做呢
劉艷紅老師
2023 08/01 14:58
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784951
2023 08/01 14:58
這個我知道噠 那就不是其他應(yīng)付款
84784951
2023 08/01 15:01
就是這張票 款已經(jīng)轉(zhuǎn)到法人私戶了 沒走公戶
84784951
2023 08/01 15:01
票已經(jīng)開了 這種情況怎么做賬呢
劉艷紅老師
2023 08/01 15:02
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-法人
84784951
2023 08/01 15:04
為什么會計入到成本啊
劉艷紅老師
2023 08/01 15:05
也可以計入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
劉艷紅老師
2023 08/01 15:06
我只是這樣寫,貸方是計入其他應(yīng)付款,相當(dāng)于是法人代付了
84784951
2023 08/01 15:07
以后每次收的收入 轉(zhuǎn)到法人私戶的話 都是這樣做分錄嘛
劉艷紅老師
2023 08/01 15:07
你是說你們公司的收入也轉(zhuǎn)老板私戶了,是吧
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~