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7月31號開了發(fā)票1萬,紅沖了,不過8月1號今天看了說是錯誤的,作廢了,那7月會計分錄怎么寫?老師
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速問速答你好; 你之前7月開票的時候分錄怎么做賬的;? ? ? 你8月作廢的還是紅沖的?? ?你跨月了正常只能紅沖的?
2023 08/01 14:46
84784971
2023 08/01 14:56
7月發(fā)現(xiàn)是錯的 改成借庫存商品1200
貸應(yīng)付賬款暫估款1200
開的發(fā)票是1000
8月1號發(fā)票已經(jīng)把1000作廢了 那我應(yīng)該怎么在7月和8月都怎么做分錄老師
meizi老師
2023 08/01 14:57
你好;借庫存商品-1200
貸應(yīng)付賬款暫估款-1200 【;然后按發(fā)票 1000來做賬 ;? 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款? 】
84784971
2023 08/01 15:37
然后8月借庫存商品-700
進項稅-300
貸應(yīng)付賬款-1000
是嗎?
meizi老師
2023 08/01 15:39
你好;? ?那你發(fā)票是1000 ;是正數(shù)金額哦 ; 怎么會負數(shù)了? ?
84784971
2023 08/01 15:45
8月這個發(fā)票作廢 不就得負數(shù)嗎?
meizi老師
2023 08/01 15:47
你好;? ?8月只能紅沖; 跨月了沒法 作廢的;? ? ?7月正常做分錄 ;? 8月紅沖;? ? 也是借貸方不變; 金額負數(shù)來處理的??
84784971
2023 08/01 15:53
暫估入庫
借庫存商品15672.25
貸應(yīng)付賬款暫估款15672.25
收到發(fā)票紅沖
借庫存商品-15672.25
貸應(yīng)付賬款暫估款-15672.25
借庫存商品15000(錯誤金額)
進項稅200(錯誤金額)
貸應(yīng)付賬款總部15200(錯誤金額)
8月紅沖錯誤金額
借庫存商品-15000
進項稅-200
貸應(yīng)付賬款總部-15200
對吧?老師
meizi老師
2023 08/01 15:54
是的; 這樣來走科目的??
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