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老師,收到留底退稅額入:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目,下一步還需要怎么做分錄

84784987| 提問時(shí)間:2023 07/31 11:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 一般納稅人企業(yè)收到增值稅留抵退稅的賬務(wù)處理分析如下: 退還的增量留抵稅額主要是對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅的減少,進(jìn)項(xiàng)稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目的借方余額,收到退稅款對(duì)應(yīng)留抵減少,對(duì)應(yīng)科目進(jìn)項(xiàng)稅額減少,分錄如下: 借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 如果平時(shí)做賬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目,則分錄為: 借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
2023 07/31 11:38
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