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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司合并前有一筆應(yīng)收賬款是老板個(gè)人的,但合并后又沒有掛賬體現(xiàn)是要付給老板個(gè)人的,收到款項(xiàng)后出納把這筆款付給老板個(gè)人了,請(qǐng)問分錄要怎么做
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速問速答您好,借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款,這樣的
2023 07/29 11:49
84785008
2023 07/29 12:03
先收到客戶的款,再之后轉(zhuǎn)給老板的,合并后賬上沒有體現(xiàn)這筆款是要付給老板個(gè)人的
小鎖老師
2023 07/29 12:07
那不是相當(dāng)于你從客戶的應(yīng)收賬款收到了嗎?
84785008
2023 07/29 12:09
是收從客戶那收到了,但也是公司的應(yīng)收款到帳的啊,沒有帳體現(xiàn)收到的這筆是要還給老板的
小鎖老師
2023 07/29 12:10
那你等于說就是 借 銀行存款? 貸 應(yīng)收賬款了
84785008
2023 07/29 12:10
是的,還老板的這筆要如何處理
小鎖老師
2023 07/29 13:51
關(guān)鍵是你之前沒有掛賬這個(gè)老板的對(duì)吧?
小鎖老師
2023 07/29 13:51
而且你這個(gè)對(duì)攻是屬于直接支付了
84785008
2023 07/29 13:54
是的,合并后沒有掛帳要付給老板個(gè)人的,所以我就直接當(dāng)費(fèi)用了,借:管理費(fèi)用 其他,貸:銀行存款,還是直接走借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
小鎖老師
2023 07/29 13:58
最好是走管理費(fèi)用的
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