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老師,請問我們旅游行業(yè)開票出去開差額征稅-全額開票,我們成本票本月會開回來但是是在我們銷項發(fā)票之后才回來成本票,那我們申報增值稅及附加稅的時候可以按差額征收去抵扣交稅嗎?

84785013| 提問時間:2023 07/27 16:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個可以的
2023 07/27 16:37
84785013
2023 07/28 10:02
小規(guī)模和一般納稅人都可以嗎?
84785013
2023 07/28 10:02
都是我們在申報增值稅的時候填表做差額抵扣嗎
樸老師
2023 07/28 10:15
同學(xué)你好 不是全額納稅的嗎
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