問(wèn)題已解決

老師我剛才財(cái)務(wù)公司接過(guò)賬來(lái),財(cái)務(wù)公司給的科目余額表里沒(méi)有預(yù)收和預(yù)付,我按照明細(xì)科目填進(jìn)去了,現(xiàn)在報(bào)表平了,但是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負(fù)的,這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整?。?/p>

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/27 10:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
科目余額表是負(fù)數(shù)meishi 資產(chǎn)負(fù)債表不是負(fù)數(shù)就行
2023 07/27 10:52
84784959
2023 07/27 10:57
資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)的 你看我截屏的照片
樸老師
2023 07/27 11:00
應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)時(shí):應(yīng)將其中的預(yù)收部分調(diào)整至預(yù)收賬款, 應(yīng)付賬款科目為負(fù)數(shù)時(shí),調(diào)整為預(yù)付賬款
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