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之前有個員工的工資預支3萬多了,之前做應付職工薪酬了,這個月他開安裝費發(fā)票了,怎么做賬?原來多付的怎么辦?
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速問速答借:管理費用等
貸:應付職工薪酬
2023 07/27 06:35
84784960
2023 07/27 06:38
不明白,之前按工資發(fā)時多發(fā)了,現在開發(fā)票,多發(fā)的和現在的怎么沖?老師麻煩寫清楚點
王超老師
2023 07/27 06:39
你當時的分錄,是
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
現在就把應付職工薪酬沖到了
84784960
2023 07/27 06:40
是的,應付職工薪酬怎么沖?
王超老師
2023 07/27 06:42
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬
84784960
2023 07/27 07:00
怎么是借管理費用?我計提的是對的
84784960
2023 07/27 07:26
計提是對的,只是提前預付了3萬的,但現在開的是發(fā)票,借應付賬款,貸應付職工薪酬嗎?
王超老師
2023 07/27 08:34
你計提的是
借:應付賬款
貸:應付職工薪酬
?
但是你這個不是計提阿,只是轉到應付賬款科目的
84784960
2023 07/27 08:40
計提時,借工程施工一合同成本一人工費貸應付職工薪酬,發(fā)放時借應付職工薪酬貸銀存,然后應付職工薪酬借方多發(fā)了3萬多,現在開票,應該做工程施工一合同成本一人工費貸應付賬款吧?現在是要把應付職工薪酬沖應付賬款吧??
王超老師
2023 07/27 08:43
你這個是放到工程施工科目的,后面你再沖,就不需要再轉到應付賬款科目的
84784960
2023 07/27 08:48
搞暈了,計提的都對,現在問題就是應付職工薪酬借方是負數,現在的應付賬款要給對方付,
王超老師
2023 07/27 08:50
你應付職工薪酬借方是負數,那么實際是貸方的正數的,是你計提的
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