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老師 第三題 第五題怎么寫

84785016| 提問時間:2023 07/25 14:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 3 借:管理費用11300 貸:應付職工薪酬11300 借:應付職工薪酬10000+1300=11300 貸:主營業(yè)務收入10000 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)10000*0.13=1300 借:稅金及附加10000*0.1=1000 貸:應交稅費-應交消費稅1000 借:主營業(yè)務成本8000 貸:庫存商品8000
2023 07/25 14:49
bamboo老師
2023 07/25 14:50
5、 借:在建工程6000 貸:原材料6000
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