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第一年納稅調(diào)增過,第二年收到發(fā)票。分錄怎么寫?需要再做納稅調(diào)增嗎? 請(qǐng)教一鳴老師
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速問速答借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,
第二年納稅調(diào)減
2023 07/24 15:49
84785028
2023 07/24 16:03
郭老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
暫估入賬無形資產(chǎn),匯算清繳后仍沒有發(fā)票。納稅調(diào)增,有分錄嗎?
郭老師
2023 07/24 16:07
你好,這個(gè)無形資產(chǎn)是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎?如果是實(shí)際的業(yè)務(wù),那你只需要納稅調(diào)增,不需要做賬務(wù)處理,
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如果是后期收到了發(fā)票,把這個(gè)改成利潤分配,未分配利潤。
84785028
2023 07/24 16:08
實(shí)際業(yè)務(wù)。后期收到發(fā)票,分錄怎么寫?
郭老師
2023 07/24 16:17
借應(yīng)付賬款,貸無形資產(chǎn)
借累計(jì)攤銷,貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2023 07/24 16:17
紅沖的,
然后再做發(fā)票的,
借無形資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款,
借利潤分配未分配利潤,貸累計(jì)攤銷。
84785028
2023 07/24 16:22
看不懂呀,上面的無形資產(chǎn)和攤銷都沖了?
下面的分錄,按發(fā)票入賬無形資產(chǎn)。
然后,借:利潤分配-未分配利潤
貸:累計(jì)攤銷
什么意思?
郭老師
2023 07/24 16:24
你好,這個(gè)是攤銷發(fā)票上面的無形資產(chǎn)。
84785028
2023 07/24 16:29
攤銷的是以前年度的?
郭老師
2023 07/24 16:29
對(duì)的,是的,這個(gè)是補(bǔ)的以前年度的。
84785028
2023 07/24 16:30
以前的計(jì)入,利潤分配-未分配利潤,這個(gè)科目不影響企業(yè)所得稅吧?
郭老師
2023 07/24 16:34
然后它不影響今年的,但是它影響以前年度的。
84785028
2023 07/24 16:42
以前年度,納稅調(diào)增的稅額怎么辦?
郭老師
2023 07/24 16:58
你好,調(diào)整的具體的是哪一個(gè)稅款?
郭老師
2023 07/24 16:58
說的這個(gè)是增值稅稅額嗎?
84785028
2023 07/24 17:01
無形資產(chǎn)暫估一直攤銷,匯算清繳時(shí),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增。
郭老師
2023 07/24 17:07
你好,對(duì)的,是的,發(fā)票沒有到的,需要納稅調(diào)燈,因?yàn)槟銛備N到了成本費(fèi)用里面,影響你的利潤。
郭老師
2023 07/24 17:07
調(diào)增也是調(diào)增的,你攤銷的那一部分
84785028
2023 07/24 17:09
收到發(fā)票后,以前年度,納稅調(diào)增的稅額怎么辦?
郭老師
2023 07/24 17:14
你好,補(bǔ)稅就可以的,所得稅正常交
你調(diào)增之后有利潤的,正常交所得稅就可以了
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸銀行存款。
84785028
2023 07/24 17:20
我第一年納稅調(diào)增,多交稅了。后期怎么辦?能少交稅嗎?
郭老師
2023 07/24 17:25
可以
發(fā)票到了之后納稅調(diào)減不是嗎?
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