問題已解決
以前年度的進項稅額已抵扣,稅務(wù)報表上按照已抵扣的報稅,但是未入賬,現(xiàn)在的稅務(wù)報表要如何報?
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速問速答借以前年度損益調(diào)整
應交稅費、應交增值稅進項、
貸預付賬款等
匯算清繳納稅調(diào)減
2023 07/24 08:13
84785022
2023 07/24 08:14
老師,現(xiàn)在以前年度已抵扣的進項發(fā)票要作廢,這個稅務(wù)報表上要怎么申報?
郭老師
2023 07/24 08:15
你好,什么原因需要作廢?
84785022
2023 07/24 08:16
可能是項目名稱錯了,我也是剛接手,還不太清楚
84785022
2023 07/24 08:18
要是作廢的發(fā)票按照之前的金額重新開的話,稅務(wù)報表再要不要抵扣?
郭老師
2023 07/24 08:20
你好,你只需要進項轉(zhuǎn)出就可以
你需要開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,然后再重新開。
84785022
2023 07/24 08:23
老師,報表上的進項稅額轉(zhuǎn)出的金額就是去年已經(jīng)抵扣的,且對方開紅字發(fā)票的金額對嗎?然后現(xiàn)在重新開的就按照正常的抵扣是嗎?
郭老師
2023 07/24 08:26
是是的,是這么做的。
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