問題已解決

老師,購買原材料,貨已到,倉庫已收,對方發(fā)票未開,款未付,會計分錄怎么做呢

84785016| 提問時間:2023 07/23 19:48
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
2023 07/23 19:48
84785016
2023 07/23 19:58
不用暫估嗎,老師
王超老師
2023 07/23 20:01
你這個就是暫估的,看你合同的
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