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小規(guī)模納稅人增值稅申報問題,代開專票減征額填哪里?免稅企業(yè)的免稅額填哪里?

84784990| 提問時間:2023 07/20 12:14
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 在電子稅務(wù)局申報時,首先將減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第1欄和第2欄中。填寫完主表后,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算,填寫在《增值稅減免稅申報明細表》相關(guān)欄目。選擇減稅性質(zhì)代碼和名稱,減征額填寫到“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵減稅額”、“本期實際抵減稅額”。 同時將減征額填寫在主表的第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”中。
2023 07/20 12:17
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