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老師,開辦費(fèi)中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在所得稅匯算清繳怎么填寫?

84784958| 提問時(shí)間:2023 07/17 19:03
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在所得稅匯算清繳中,一般填寫在"費(fèi)用和支出"的部分。但是需要注意的是,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除比例有限制,通常是總支出的60%。如果超過這個(gè)比例,超出部分將不能作為稅前扣除。
2023 07/17 19:18
84784958
2023 07/17 19:18
那如果我公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過了這個(gè)比例,我應(yīng)該怎么處理呢?
良老師1
2023 07/17 19:18
如果你的公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過了稅前扣除的比例,那么超出部分就不能作為減除項(xiàng)目。你需要在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),將這部分費(fèi)用加回。這樣,雖然你的支出增加了,但是你的應(yīng)納稅所得額也會(huì)相應(yīng)增加,所以你需要支付的稅款也會(huì)增加。
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