問題已解決
老師,你好,請問30萬以下收入,在外地預交了增值稅和附加稅本月申報了顯示退稅,如果不退,下個季度申報時能抵這筆費用嗎?報表能顯示出來嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,但是你看一下你稅務局那邊同意吧。小規(guī)模的基本上都需要退回。
2023 07/17 10:22
84785042
2023 07/17 10:23
好的,謝謝老師
郭老師
2023 07/17 10:25
不用客氣,工作愉快。
84785042
2023 07/17 15:59
老師,如果我這個月開票,季度申報,最遲什么時候要在外地預交稅款
郭老師
2023 07/17 15:59
你好,下一個月15號之前。
84785042
2023 07/17 16:00
那就是10月15號之前嗎
郭老師
2023 07/17 16:02
你好,異地預繳是下一個月,同學是八月份。
84785042
2023 07/17 16:03
季報也是下個月
郭老師
2023 07/17 16:04
你好,季度報十月份。
84785042
2023 07/17 16:09
我以為只要在我季度申報前去項目地預交這個稅就行的
郭老師
2023 07/17 16:10
不是的,次月15號之前的
84785042
2023 07/17 16:15
我現(xiàn)在有個發(fā)票,也算是介紹業(yè)務的好處費,不到30萬,需要退稅,我怕麻煩,不想退,我想做個無票收入,也不知道行不行
郭老師
2023 07/17 16:24
可以的,可以這么做的。
84785042
2023 07/17 16:28
本期減免納稅額是含稅收入?1.03,還是1.02
郭老師
2023 07/17 16:29
不含稅的金額乘以2%,這個才是減免。
84785042
2023 07/17 16:32
我意思不含稅是應該?1.03*0.02,還是?1.02*0.02,我有點暈了
郭老師
2023 07/17 16:33
含稅的金額除以1.0乘以2%,這個是減免的2%
84785042
2023 07/17 16:42
好的,剛剛有點懵,謝謝老師
郭老師
2023 07/17 16:43
不用客氣,工作愉快。1.01剛才打錯了,含稅的金額除以1.01乘以2%
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