問題已解決

老師好,我公司小規(guī)模,在上季度預提費用,分錄,借,主營業(yè)務成本,145000、貸、應付賬款,暫估、145000,這月發(fā)票回來一個87000的、我收到發(fā)票怎么做分錄,抵減預提費用???

84785036| 提問時間:2023 07/16 22:59
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,借:應付賬款-暫估?87000 貸:應付賬款? 87000
2023 07/16 23:01
84785036
2023 07/16 23:03
收到謝謝
微微老師
2023 07/16 23:04
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。
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