問題已解決

我們是建筑行業(yè)一般納稅人 在一個(gè)項(xiàng)目中采用了簡易計(jì)稅 我們申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵扣專業(yè)分包和勞務(wù)分包嗎?

84784986| 提問時(shí)間:2023 07/16 14:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,采用了簡易計(jì)稅 ,進(jìn)項(xiàng)稅額是無法抵扣的
2023 07/16 14:52
84784986
2023 07/16 16:30
我們不是在表二進(jìn)行抵扣的 是在表三進(jìn)行的服務(wù)抵扣 這個(gè)可以不?
鄒老師
2023 07/16 16:30
你好,采用了簡易計(jì)稅 ,進(jìn)項(xiàng)稅額是無法抵扣的 是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎
84784986
2023 07/16 16:33
這個(gè)沒有疑問 我們抵扣的不是表二的進(jìn)項(xiàng)稅 抵扣的是申報(bào)表的表三的內(nèi)容 這個(gè)也不可以嗎?
鄒老師
2023 07/16 16:35
你好,簡易計(jì)稅,就沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣的說法啊?
84784986
2023 07/16 16:45
嗯嗯 好的謝謝
鄒老師
2023 07/16 16:49
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
84784986
2023 07/16 18:18
差額征稅~全額開票:就是我給甲方開票,是按收到甲方全部工程款100萬來開的,但我實(shí)際交稅不是按全額100萬來交,而是按扣除80萬之后的差額,也就是20萬來交稅。 老師 剛剛我在網(wǎng)上找了這個(gè) 簡易計(jì)稅的差額征稅 也是可以的吧
鄒老師
2023 07/17 08:09
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