問題已解決

繳納上年度匯算清繳的所得稅做分錄:借利潤分配一未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅 貸:銀行存款 利潤分配一未分配利潤,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎??

84785017| 提問時(shí)間:2023 07/14 22:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)是徐亞哦結(jié)轉(zhuǎn)的,需要
2023 07/14 22:23
84785017
2023 07/14 22:30
請(qǐng)問怎么結(jié)轉(zhuǎn)??分錄怎么做呢??
小鎖老師
2023 07/14 22:39
利潤分配轉(zhuǎn)到未分配利潤,這樣的
84785017
2023 07/14 22:42
沒有未分配利潤科目??
84785017
2023 07/14 22:50
我做了借利潤分配一未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅 貸:銀行存款這個(gè)分錄以后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年末數(shù)減年初數(shù)不等于利潤表中的凈利潤了,剛好差了個(gè)利潤分配一未分配利潤這個(gè)數(shù)字
84785017
2023 07/14 22:50
我應(yīng)該怎么調(diào)整呢??
小鎖老師
2023 07/14 22:58
那你就是借 利潤分配? 未分配利潤? 貸 未分配利潤,這樣的話就可以平了這個(gè)分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~