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應交稅費減免沒有結轉成營業(yè)外收入,從21年開始應交稅費貸方一直有余額,一直都沒有做賬務處理,請問怎么調整。還有稅務怎么處理?企業(yè)一直處于虧損狀態(tài),能不能把22年的賬調整,更正申報企業(yè)匯算清繳?

84784990| 提問時間:2023 07/14 13:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 補結轉 ; 要改年報的;然后你補在23年7月去? ;? 借應交稅費-應交增值稅貸以前年度損益調整?
2023 07/14 13:59
84784990
2023 07/14 14:01
不能直接做貸營業(yè)外收入嗎
meizi老師
2023 07/14 14:01
你好; 跨年了 不能直接做哈??
84784990
2023 07/14 14:03
補結轉到7月份嗎?改年報是22年還是23年
meizi老師
2023 07/14 14:03
你好 ;在23.7月里面去操作做賬哈??
84784990
2023 07/14 14:04
稅務方面呢?
meizi老師
2023 07/14 14:04
你好; 稅務方面改年報;到時影響所得稅; 在去處理分錄?
84784990
2023 07/14 14:07
改22年的年報嗎
meizi老師
2023 07/14 14:08
是的; 你這個跨年了? ?
84784990
2023 07/14 14:09
意思就是,補結轉在23年,22年年報金額調增,23年調減對嗎老師
meizi老師
2023 07/14 14:09
你好; 是的;? 到時在處理 ;
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