問題已解決

您好,以前年度的成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要把多結(jié)轉(zhuǎn)的 成本調(diào)出來,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84784998| 提問時(shí)間:2023 07/14 10:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,金額很大的話,需要更正以前年度的年度所得稅匯算清繳申報(bào)表哦,納稅調(diào)增,如果調(diào)增有交所得稅的分錄是 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬,即在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表調(diào)增應(yīng)納稅所得額,不用調(diào)整賬目. 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤(rùn)分配 3662.56(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
2023 07/14 10:47
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