問題已解決

老師,您好!這個(gè)藍(lán)底部分的我沒搞明白!

84784955| 提問時(shí)間:2023 07/14 09:11
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您那個(gè)藍(lán)色標(biāo)記的地方,是把壞賬準(zhǔn)備的結(jié)轉(zhuǎn)了一遍
2023 07/14 09:34
一休哥哥老師
2023 07/14 09:37
2019年末內(nèi)部交易還剩下了 40% 2020年全部把存貨給賣出去了。 被投資方 個(gè)別報(bào)表上把 計(jì)提的200壞賬結(jié)轉(zhuǎn)了 乙公司個(gè)別報(bào)表2020年:(因?yàn)橘u出去了結(jié)轉(zhuǎn)了壞賬) 借:壞賬準(zhǔn)備200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200 但是這個(gè)壞賬,在集團(tuán)層面本就不存在。 而我們合并報(bào)表就做相反的分錄 借:營(yíng)業(yè)成本200 貸:存貨 200
84784955
2023 07/14 12:22
老師,是“他有你沒有的意思”是吧
一休哥哥老師
2023 07/14 12:26
是的 就是 子公司有的分錄 其實(shí)集團(tuán)層面不需要做的。 我們就做反向分錄,抵消掉。
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