問(wèn)題已解決

收到款,開了專票如何做分錄

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/13 20:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,收到款,開了專票的分錄是 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023 07/13 20:23
84785000
2023 07/13 20:28
不是購(gòu)買原材料的購(gòu)買材料如何做分錄
鄒老師
2023 07/13 20:29
你好,購(gòu)買材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
84785000
2023 07/13 20:30
沒(méi)有庫(kù)存的也要做原材料嗎
鄒老師
2023 07/13 20:31
請(qǐng)看你的初始描述?
84785000
2023 07/13 20:31
已支付款購(gòu)買材料
鄒老師
2023 07/13 20:32
你好,已支付款,購(gòu)買材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款?
84785000
2023 07/13 20:34
收到客戶款再劃款去購(gòu)買材料和支付人工費(fèi)如何做分錄
鄒老師
2023 07/13 20:35
你好 收到客戶款 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 再劃款去購(gòu)買材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款? 支付人工費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬,??貸:銀行存款?
84785000
2023 07/13 20:39
去購(gòu)買材料 沒(méi)有發(fā)票如何做分錄
鄒老師
2023 07/13 20:41
你好,去購(gòu)買材料 沒(méi)有發(fā)票 借:原材料??,貸:銀行存款?
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