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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問下,紅沖了3月開的增值稅專用發(fā)票,又開了正數(shù)這月怎么做賬,
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速問速答借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)。負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 07/13 16:21
84785039
2023 07/13 16:25
做一筆負(fù)數(shù)在做一筆正數(shù),這個做一張憑證上還是做2張憑證
郭老師
2023 07/13 16:27
你好,可以做到一個里。
84785039
2023 07/13 16:32
紅沖的后面付3張負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?還有之前開的抵扣聯(lián)也放憑證里嗎?
84785039
2023 07/13 16:33
紅沖發(fā)票需要蓋發(fā)票章嗎?
郭老師
2023 07/13 16:34
你好,拿第一聯(lián)來做賬,其他自己留存就可以的,不用蓋章。
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