問(wèn)題已解決

你好老師,我們公司5月份應(yīng)繳納稅款沒(méi)有按時(shí)繳納,辦理了留底抵欠,6月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)來(lái),全部抵扣掉,需要怎么做賬?

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/13 14:58
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),跟以前一樣正常做賬就可以了。像增值稅結(jié)轉(zhuǎn)呀,或者說(shuō)計(jì)提增值稅這個(gè)分錄你會(huì)寫(xiě)嗎?不會(huì)寫(xiě)的話,我給您發(fā)過(guò)去。
2023 07/13 15:01
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