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?請問老師,小規(guī)模未開票收入填增值稅申報表第幾行?因為餐飲有減免稅2%的,我增值稅申報表填在第一行,減免稅表也同時計算填入,報送時比對失敗,這個該怎么填?

84784957| 提問時間:2023 07/13 11:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,季度30萬以內的在第十欄,超過的在第一行和第二行。
2023 07/13 11:17
郭老師
2023 07/13 11:17
超過的在第一行和第三行里面,剛才打錯了,不需要交稅的,減免明細表不用填寫。
84784957
2023 07/13 13:39
老師好,季度超30萬了,6月開了28萬多普票,另外有2萬多未開票收入 就是想把開票的28萬多和未開票2萬多的收入一起報稅,增值稅申報表,怎么填?減免稅申報表怎么填? 我在1欄次和3欄次報增值稅,減免表?寫2-4欄次減免2%比例???,可是比對失敗了
郭老師
2023 07/13 13:45
第一行和第三行填寫不含稅的銷售額。無票收入將有發(fā)票的。
郭老師
2023 07/13 13:45
無票收入加有發(fā)票的,然后減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面,用第一行不含稅的金額乘以2%。
84784957
2023 07/13 14:23
我是這樣填的,可是為什么出現比對失敗了,那要強制申報? 麻煩老師看一下,就是顯示這樣了
郭老師
2023 07/13 14:26
截圖看一下你的主表和減免明細表。
84784957
2023 07/13 15:36
麻煩老師看一下 呢
郭老師
2023 07/13 15:38
你好,忽略提交就可以了
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