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老師好,我們是建筑公司,我們當(dāng)月申報了未開票收入,當(dāng)月和次月分別怎么做賬務(wù)處理?

84784989| 提問時間:2023 07/12 12:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 次月開發(fā)票紅沖的時候借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項負(fù)數(shù) 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2023 07/12 12:39
84784989
2023 07/12 12:53
未開票收入當(dāng)月成本不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
84784989
2023 07/12 12:54
正常開票收入是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢
樸老師
2023 07/12 13:07
同學(xué)你好 要結(jié)轉(zhuǎn)成本的 未開票收入和開票收入的都是一樣的
84784989
2023 07/12 13:25
那次月再把成本也紅沖掉嗎?
樸老師
2023 07/12 13:33
不用紅沖成本的哦
84784989
2023 07/12 14:20
為啥不用紅沖成本呢?因為我次月發(fā)票開出來要正常做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的呀
樸老師
2023 07/12 14:28
只是收入紅沖再做藍(lán)字分錄 不影響成本呀
84784989
2023 07/12 14:34
那我做未開票收入賬務(wù)處理的時候,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?那不是二季度所得稅就產(chǎn)生了,我還是有點暈乎乎
樸老師
2023 07/12 14:40
收入要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84784989
2023 07/12 15:25
意思是未開票收入賬務(wù)處理確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本?次月開了發(fā)票只需要沖收入不需要沖成本?
樸老師
2023 07/12 15:34
同學(xué)你好 對的 不需要沖成本
84784989
2023 07/12 15:36
那我開了發(fā)票也得正常結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不紅沖的話不是重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?老師救救我,真的暈了
樸老師
2023 07/12 15:46
同學(xué)你好 開了發(fā)票直接紅沖收入再做藍(lán)字收入就可以了 不用再結(jié)轉(zhuǎn)成本了呀 不影響開票這個月的損益
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