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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好!如果1月份報(bào)無票收入2萬,2月份又開出無票2萬發(fā)票,還需要再開一張1月無票收入負(fù)數(shù),那2月份申報(bào)增值稅直接是0是嗎
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速問速答你好,無票收入填寫負(fù)數(shù),然后開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。
2023 07/12 11:41
84784947
2023 07/12 11:47
申報(bào)增值稅不是根據(jù)實(shí)際銷售額和實(shí)際銷售稅額填寫嗎?一張正和一張負(fù)數(shù)正好是0,難道申報(bào)增值稅專票填寫2萬正數(shù),無票收入填寫2萬負(fù)數(shù)
郭老師
2023 07/12 11:50
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
84784947
2023 07/12 11:51
一般納稅人公司
郭老師
2023 07/12 11:52
一般納稅人未開具發(fā)票,那里是單獨(dú)的,他和開具的發(fā)票不是列
附表一你可以看一下的,不能直接填寫零。
84784947
2023 07/12 11:58
老師,那如果沒有申報(bào)無票收入,平常有紅沖發(fā)票,申報(bào)增值稅可以按照稅盤實(shí)際銷售額和稅額申報(bào)嗎?還是和上面一樣申報(bào)
郭老師
2023 07/12 12:00
和上面的一樣申報(bào)最后是零,
合計(jì)起來是零呀。
84784947
2023 07/12 12:04
那不是無票收入紅沖的發(fā)票,負(fù)數(shù)填寫在哪里,還填寫在附表一無票收入嗎?但這個(gè)不是無票收入紅沖的
郭老師
2023 07/12 12:12
附表一未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
郭老師
2023 07/12 12:12
是無票收入紅沖的。你二月份難道不是紅沖無票收入
無票收入負(fù)數(shù)和紅沖無票收入不一樣嗎?
郭老師
2023 07/12 12:13
現(xiàn)在正好是申報(bào)期,你可以登錄進(jìn)去,你試一下零能申報(bào)了吧
84784947
2023 07/12 12:13
但是那個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)是開了發(fā)票的,是不是選擇開具其他發(fā)票填寫負(fù)數(shù)
84784947
2023 07/12 12:15
我們的系統(tǒng)申報(bào)0是可以申報(bào)的,我是舉例子如果不是無票收入的紅沖發(fā)票也不能按照稅盤實(shí)際銷售額填寫嗎?負(fù)數(shù)還要填寫?
郭老師
2023 07/12 12:15
開的都是普通發(fā)票,籃子和負(fù)數(shù)的是這么做的。
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