問題已解決

1,怎么核對賬上的銷項稅額和進(jìn)項稅額做的對不對? 2,和增值稅報表,認(rèn)證明細(xì)表核對可以嗎? 3,銷項有差額本月可以補申報嗎?

84785025| 提問時間:2023 07/12 08:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一個銷項稅額去你的開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計查詢,里面有實際銷項稅額,這個核對 進(jìn)項稅額和你增值稅綜合服務(wù)平臺,或者是電子稅務(wù)局稅收數(shù)字賬戶里面有一個抵扣統(tǒng)計在這里面。
2023 07/12 09:01
郭老師
2023 07/12 09:02
第二個進(jìn)項的,可以這么做的 第三個什么原因的,如果是無票收入的可以。
84785025
2023 07/12 09:03
老師,請問用的藍(lán)色稅務(wù)UK,怎么查看前幾個月的認(rèn)證清單?
郭老師
2023 07/12 09:04
你好,你在哪里認(rèn)證的?
郭老師
2023 07/12 09:04
增值稅綜合服務(wù)平臺還是稅收數(shù)字賬戶?
84785025
2023 07/12 09:09
1至4月份是在增值稅綜合服務(wù)平臺,5月份是在稅收數(shù)字賬戶
84785025
2023 07/12 09:09
現(xiàn)在查1至4月份的,增值稅綜合服務(wù)平臺網(wǎng)頁進(jìn)不去了
郭老師
2023 07/12 09:13
都在稅收數(shù)字賬戶里面就可以的,在抵扣勾選里面,然后后面抵扣統(tǒng)計的頁面。
84785025
2023 07/12 09:22
好的老師,謝謝您!
郭老師
2023 07/12 09:24
不用客氣工作愉快。
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