問題已解決

我公司是認(rèn)繳制的,原來的會(huì)計(jì)做的實(shí)收資本分錄是 借:其他應(yīng)收款-認(rèn)繳資本 貸:實(shí)收資本-XXX ,平時(shí)的開銷都是股東現(xiàn)金注入,都是掛借款科目其他應(yīng)付款-XXX,那我要什么把這個(gè)借款轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,我的分錄應(yīng)該什么做?

84785033| 提問時(shí)間:2018 01/05 11:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,不用把其他應(yīng)付款-XXX做實(shí)收資本了,直接沖減其他應(yīng)收款-認(rèn)繳資本就行,借;其他應(yīng)付款-XXX,貸;其他應(yīng)收款-認(rèn)繳資本。
2018 01/05 11:20
84785033
2018 01/05 11:45
好,清楚了,謝謝王老師
王雁鳴老師
2018 01/05 11:50
您好,不客氣。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~