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老師,請問我的報(bào)表中應(yīng)付賬款為負(fù),我填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)要怎么調(diào) 應(yīng)收和應(yīng)付都為負(fù),

84784977| 提問時(shí)間:2023 07/11 10:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,把應(yīng)付賬款的明細(xì)賬的負(fù)數(shù)余額填報(bào)在預(yù)付賬款就可以了
2023 07/11 10:49
84784977
2023 07/11 10:54
那我應(yīng)收和應(yīng)付不填數(shù)字,直接應(yīng)收的負(fù)數(shù)填到預(yù)收,應(yīng)付的負(fù)數(shù)填到預(yù)付嗎?
家權(quán)老師
2023 07/11 11:00
是的,就是那樣填報(bào)的,注意是明細(xì)賬的余額分類,不是總賬的余額分類
84784977
2023 07/11 11:22
老師,我這里有一個(gè)應(yīng)付,和一個(gè)應(yīng)付暫估,不知道應(yīng)付為負(fù)的要怎么填
家權(quán)老師
2023 07/11 11:28
基本的思路舉一反三:比如 應(yīng)收賬款項(xiàng)目=應(yīng)收賬款的明細(xì)賬借方余額 加上 預(yù)收賬款的明細(xì)賬的借方余額
84784977
2023 07/11 11:33
請問,應(yīng)付和應(yīng)付暫估在報(bào)表中是什么關(guān)系?
家權(quán)老師
2023 07/11 11:36
是總賬和明細(xì)賬的關(guān)系
84784977
2023 07/11 11:36
老師,這個(gè)應(yīng)付的借方和貸方明細(xì)余額不知道怎么來的,算起來不對?
84784977
2023 07/11 11:38
我打紅色框的數(shù)不知道怎么來的
家權(quán)老師
2023 07/11 11:41
就是是下邊的明細(xì)科目合計(jì)的金額
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