問題已解決
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進項發(fā)票,其中A公司是10萬的發(fā)票,5月份的把這20萬的進項發(fā)票全部抵扣了,現(xiàn)在7月份,A公司突然說10的發(fā)票要紅沖。 我的問題是:這個稅款我已經(jīng)抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票,一樣可以抵扣?
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速問速答你好,你在七月份開紅字信息表,七月份進項轉出,八月份申報就可以的。之前的不影響。
2023 07/10 17:21
84784995
2023 07/10 17:26
老師,7月份的增值稅已經(jīng)申報完了。對方財務預計7.20號作廢,然后重新開票給我司15萬,我8月份做進項稅額轉出,同時認證15萬,就不用補交增值稅了吧?
郭老師
2023 07/10 17:30
對的,是的,是這么做的。
84784995
2023 07/10 17:31
好的,謝謝老師,很明了了。
郭老師
2023 07/10 17:38
不用客氣,工作愉快。
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