問題已解決

老師, 公司賬戶充值話費(fèi),一直顯示說充值,上月也有充值,這個(gè)月收到發(fā)票才知道是話費(fèi)充值,,我之前是做應(yīng)付賬款貸銀行,教育行業(yè) 這

84784972| 提問時(shí)間:2023 07/10 15:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個(gè)是企業(yè)的嗎?如果是企業(yè)使用的,借管理費(fèi)用等,貸應(yīng)付賬款。
2023 07/10 15:13
84784972
2023 07/10 15:14
對的是企業(yè)使用的,那我之前的借:應(yīng)付賬款,貸銀行,。現(xiàn)在就多做一筆借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款對嗎?
郭老師
2023 07/10 15:16
對的,是的,是這么做的。
84784972
2023 07/10 15:18
還有一個(gè)問題就是比如3月份月支付一千,四月份月支付一千,五月份支付三千, 但四月份收到發(fā)票金額三千,這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜,我該怎么記賬
郭老師
2023 07/10 15:20
你好,這個(gè)支付的屬于當(dāng)月消費(fèi)的嗎?還是什么?在什么時(shí)間消費(fèi)?
84784972
2023 07/10 15:20
是一直都有在消費(fèi)中呢
郭老師
2023 07/10 15:22
三月份借管理費(fèi)用貸銀行還款一千 四月份借管理費(fèi)用貸銀行放款一千 五月份 借管理費(fèi)用貸銀行放款3000, 然后四月份收到了發(fā)票, 借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 借管理費(fèi)用貸應(yīng)其他應(yīng)付款3000。
84784972
2023 07/10 15:25
老師你這樣子更復(fù)雜啊, 之前都是借應(yīng)付,貸銀行這樣子的科目入賬了
郭老師
2023 07/10 15:26
好,我這樣體現(xiàn)了權(quán)責(zé)發(fā)生制,你那個(gè)做法沒有體現(xiàn)。
84784972
2023 07/10 15:30
那我應(yīng)該怎么處理比較好,我沒看懂以下說的 三月份借管理費(fèi)用貸銀行存款一千 四月份借管理費(fèi)用貸銀行存款一千 五月份 借管理費(fèi)用貸銀行存款3000, 然后四月份收到了發(fā)票, 借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 借管理費(fèi)用貸應(yīng)其他應(yīng)付款3000。
郭老師
2023 07/10 15:33
你好,第一個(gè)是當(dāng)月的費(fèi)用1000,第二個(gè)當(dāng)月的費(fèi)用10000 第三個(gè)當(dāng)月的費(fèi)用3000,然后發(fā)票到了你之前是不是沒有發(fā)票就做了費(fèi)用是不是需要紅沖,然后再做發(fā)票的。
郭老師
2023 07/10 15:33
你方便截圖看一下,具體哪一個(gè)看不懂嗎?還是全部的都看不懂。
84784972
2023 07/10 15:41
老師,可能你還沒理解我說的,我是一直都做這個(gè)借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,這個(gè)科目,3、4月份都是
郭老師
2023 07/10 15:43
那你之前的還能修改嗎?不修改的話,借應(yīng)付賬款貸銀行還款,借應(yīng)付賬款貸銀行 借管理費(fèi)用3000 貸應(yīng)付賬款3000
84784972
2023 07/10 15:44
4月份可以修改,3月份已經(jīng)結(jié)賬了,沒辦法修改了
郭老師
2023 07/10 15:46
四月份借管理費(fèi)用,貸銀行存款1000,應(yīng)付賬款1000 五月份借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)2000 借管理費(fèi)用 借應(yīng)付帳款 貸應(yīng)付帳款 銀行3000
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