問題已解決
老師, 公司賬戶充值話費,一直顯示說充值,上月也有充值,這個月收到發(fā)票才知道是話費充值,,我之前是做應(yīng)付賬款貸銀行,教育行業(yè) 這
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速問速答你好,這個是企業(yè)的嗎?如果是企業(yè)使用的,借管理費用等,貸應(yīng)付賬款。
2023 07/10 15:13
84784972
2023 07/10 15:14
對的是企業(yè)使用的,那我之前的借:應(yīng)付賬款,貸銀行,?,F(xiàn)在就多做一筆借管理費用,貸應(yīng)付賬款對嗎?
郭老師
2023 07/10 15:16
對的,是的,是這么做的。
84784972
2023 07/10 15:18
還有一個問題就是比如3月份月支付一千,四月份月支付一千,五月份支付三千, 但四月份收到發(fā)票金額三千,這個有點復(fù)雜,我該怎么記賬
郭老師
2023 07/10 15:20
你好,這個支付的屬于當(dāng)月消費的嗎?還是什么?在什么時間消費?
84784972
2023 07/10 15:20
是一直都有在消費中呢
郭老師
2023 07/10 15:22
三月份借管理費用貸銀行還款一千
四月份借管理費用貸銀行放款一千
五月份
借管理費用貸銀行放款3000,
然后四月份收到了發(fā)票,
借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù),
借管理費用貸應(yīng)其他應(yīng)付款3000。
84784972
2023 07/10 15:25
老師你這樣子更復(fù)雜啊,
之前都是借應(yīng)付,貸銀行這樣子的科目入賬了
郭老師
2023 07/10 15:26
好,我這樣體現(xiàn)了權(quán)責(zé)發(fā)生制,你那個做法沒有體現(xiàn)。
84784972
2023 07/10 15:30
那我應(yīng)該怎么處理比較好,我沒看懂以下說的
三月份借管理費用貸銀行存款一千
四月份借管理費用貸銀行存款一千
五月份
借管理費用貸銀行存款3000,
然后四月份收到了發(fā)票,
借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù),
借管理費用貸應(yīng)其他應(yīng)付款3000。
郭老師
2023 07/10 15:33
你好,第一個是當(dāng)月的費用1000,第二個當(dāng)月的費用10000
第三個當(dāng)月的費用3000,然后發(fā)票到了你之前是不是沒有發(fā)票就做了費用是不是需要紅沖,然后再做發(fā)票的。
郭老師
2023 07/10 15:33
你方便截圖看一下,具體哪一個看不懂嗎?還是全部的都看不懂。
84784972
2023 07/10 15:41
老師,可能你還沒理解我說的,我是一直都做這個借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,這個科目,3、4月份都是
郭老師
2023 07/10 15:43
那你之前的還能修改嗎?不修改的話,借應(yīng)付賬款貸銀行還款,借應(yīng)付賬款貸銀行
借管理費用3000
貸應(yīng)付賬款3000
84784972
2023 07/10 15:44
4月份可以修改,3月份已經(jīng)結(jié)賬了,沒辦法修改了
郭老師
2023 07/10 15:46
四月份借管理費用,貸銀行存款1000,應(yīng)付賬款1000
五月份借應(yīng)付賬款,借管理費用負數(shù)2000
借管理費用
借應(yīng)付帳款
貸應(yīng)付帳款
銀行3000
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