問(wèn)題已解決
合伙企業(yè)個(gè)稅稅收優(yōu)惠有返還,會(huì)計(jì)處理是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,這部分需要交所得稅嗎,如果歷年度都是虧損的,本年度只有這一部分稅收返還,本年度需要交所得稅嗎
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
個(gè)稅是員工的個(gè)稅返還嗎
2023 07/10 11:19
84785012
2023 07/10 11:21
不是,是股東的股利分紅的個(gè)稅返還,這部分不返還給股東的
樸老師
2023 07/10 11:25
那你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
這個(gè)可以彌補(bǔ)虧損
84785012
2023 07/10 11:31
好的,就是合伙企業(yè)的虧損也是可以彌補(bǔ)的,對(duì)吧
樸老師
2023 07/10 11:43
可以的
對(duì)于合伙企業(yè)而言,當(dāng)企業(yè)發(fā)生虧損時(shí),企業(yè)可以選擇將虧損結(jié)轉(zhuǎn)到未來(lái)的年度進(jìn)行彌補(bǔ)
84785012
2023 07/10 11:50
那現(xiàn)在這筆營(yíng)業(yè)外收入還是需要先預(yù)交個(gè)稅,年底匯算的時(shí)候返還,還是預(yù)交不用交的
樸老師
2023 07/10 12:02
同學(xué)你好
這個(gè)要先預(yù)繳的
84785012
2023 07/10 12:23
好的,謝謝。
樸老師
2023 07/10 12:26
同學(xué)你好
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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