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請問一下,專用發(fā)票隔月紅沖怎么做賬
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速問速答你好,你們單位是銷售方的嗎?如果是的話,借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負,
應交稅費負數(shù)
2023 07/10 09:59
84784995
2023 07/10 11:14
還需要做其他處理嗎? 我們是開票方
郭老師
2023 07/10 11:16
你好,還開正數(shù)發(fā)票嗎?不開的話成本紅沖。
84784995
2023 07/10 11:19
不開正數(shù)發(fā)票了
郭老師
2023 07/10 11:20
成本紅沖就可以的。
84784995
2023 07/10 11:24
分錄就是老師發(fā)的第一個分錄嘛?
郭老師
2023 07/10 11:25
你好,我沒有給你寫成本的,你這個是商品的嗎?如果是的話,借庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù)這個才是。
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