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請(qǐng)問一下,專用發(fā)票隔月紅沖怎么做賬

84784995| 提問時(shí)間:2023 07/10 09:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們單位是銷售方的嗎?如果是的話,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2023 07/10 09:59
84784995
2023 07/10 11:14
還需要做其他處理嗎? 我們是開票方
郭老師
2023 07/10 11:16
你好,還開正數(shù)發(fā)票嗎?不開的話成本紅沖。
84784995
2023 07/10 11:19
不開正數(shù)發(fā)票了
郭老師
2023 07/10 11:20
成本紅沖就可以的。
84784995
2023 07/10 11:24
分錄就是老師發(fā)的第一個(gè)分錄嘛?
郭老師
2023 07/10 11:25
你好,我沒有給你寫成本的,你這個(gè)是商品的嗎?如果是的話,借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)這個(gè)才是。
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