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請問老師,有一紅字發(fā)票是免稅的,申報的時候怎么報?

84785038| 提問時間:2023 07/08 10:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好, 應(yīng)將開具紅字發(fā)票對應(yīng)的負(fù)數(shù)銷售額和銷項(xiàng)稅額計(jì)入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》征稅項(xiàng)目的“開具增值稅 發(fā)票”對應(yīng)欄次,將免稅發(fā)票對應(yīng)的免稅銷售額等項(xiàng)目計(jì)入增值稅納稅申報表免稅欄次和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次
2023 07/08 11:02
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