問題已解決

老師,我們是小型微利企業(yè),我們不是進(jìn)出口企業(yè),2023年1月開錯了一張發(fā)票,開成也免稅發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,要怎么處理比較好呢

84784970| 提問時間:2023 07/07 12:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個月紅沖重新開就行。
2023 07/07 12:39
84784970
2023 07/07 13:44
紅沖了,重開,稅務(wù)系統(tǒng)中免稅一欄是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 07/07 13:44
對的,是的,是這么做的。
84784970
2023 07/07 13:48
第一季度已申請了,在顯示是負(fù)數(shù)的,是不是沒有紅沖點,這種情況下怎么處理呢
郭老師
2023 07/07 13:50
你好,你在其他免稅銷售額里面申報的嗎?如果是的話,現(xiàn)在填寫負(fù)數(shù),你看一下能保存了吧,保存不了的去稅務(wù)局申報。
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