問(wèn)題已解決

老師,上個(gè)月做了未開(kāi)票收入,本月印花稅季報(bào),需要對(duì)未開(kāi)票收入部分繳納印花稅嗎

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/07 10:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么類(lèi)型的無(wú)票收入,是銷(xiāo)售貨物嗎??
2023 07/07 10:19
84785020
2023 07/07 10:59
是的,銷(xiāo)售貨物的無(wú)票收入
鄒老師
2023 07/07 10:59
你好,那就需要申報(bào)印花稅的?
84785020
2023 07/07 11:19
這個(gè)未開(kāi)票收入后期會(huì)紅沖掉的,季報(bào)也要申報(bào)繳納印花稅嗎
鄒老師
2023 07/07 11:21
你好,是的,是這樣的
84785020
2023 07/07 11:31
后期紅沖掉了,這部分印花稅退嗎,還是只能多交了
鄒老師
2023 07/07 11:32
你好,后期紅沖掉了 后期按正數(shù)減去紅沖之后的金額,申報(bào)印花稅??
84785020
2023 07/07 11:35
好的,謝謝老師,了解了
鄒老師
2023 07/07 11:35
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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