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小規(guī)模有跨期沖紅的專票這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)

84784987| 提問時(shí)間:2023 07/07 09:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,小規(guī)模有跨期沖紅的專票,增值稅按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的收入填寫?
2023 07/07 10:01
84784987
2023 07/07 10:19
好的老師
鄒老師
2023 07/07 10:21
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
84784987
2023 07/07 10:22
他這期銷售合計(jì)是負(fù)數(shù),這樣的話還需要交印花稅嗎
鄒老師
2023 07/07 10:26
你好,銷售合計(jì)是負(fù)數(shù),不需要繳納買賣合同的印花稅?
84784987
2023 07/07 10:38
好的,老師
鄒老師
2023 07/07 10:39
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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