問題已解決

老師,我們是小規(guī)模納稅人上季度收入沒有超過30萬,收到了幾十塊錢的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,這個(gè)需要交稅嗎,還是免稅,這個(gè)金額是填在哪里

84785023| 提問時(shí)間:2023 07/06 15:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 收到了幾十塊錢的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,這個(gè)需要交稅嗎 需要,填在11欄
2023 07/06 15:36
84785023
2023 07/06 15:49
那意思是這個(gè)是含在10萬里面一起免稅了的是嗎
小菲老師
2023 07/06 15:49
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785023
2023 07/06 15:51
第10欄也是免稅的,11欄填不了,是個(gè)體工商戶和其他個(gè)人未達(dá)起征點(diǎn)
小菲老師
2023 07/06 15:52
《 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告 》(2023年第1號)第七條規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。 公司一季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)
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