問(wèn)題已解決

,老師。2022年度的個(gè)稅申報(bào)更正申報(bào)了,刪減了兩個(gè)人工資,企業(yè)所得稅就要更正申報(bào)調(diào)增補(bǔ)繳企業(yè)所得稅了是吧?這個(gè)賬要怎么做呢?小規(guī)模納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/05 17:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的。是要。借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023 07/05 17:33
84785042
2023 07/05 17:49
這是相當(dāng)于計(jì)提補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅了是嗎?支付時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 是嗎?
宋生老師
2023 07/05 17:50
你好!是的。補(bǔ)充計(jì)提。支付的時(shí)候就是你那樣做
84785042
2023 07/05 17:56
老師。那個(gè)稅申報(bào)更正申報(bào)后,需要怎么處理嗎?有一個(gè)是有扣個(gè)稅的,被刪減后,那交的個(gè)稅需要處理嗎?
宋生老師
2023 07/05 17:58
你好!交的個(gè)稅,匯算可以退
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