問題已解決

老師你好,現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)增值稅減按1%征收,我們做無票收入的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄的增值稅是不是要寫1%呀

84784949| 提問時(shí)間:2023 07/04 15:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
做無票收入的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄的增值稅 是要寫1%
2023 07/04 15:23
84784949
2023 07/04 15:26
填寫增值稅報(bào)表的時(shí)候呢
文文老師
2023 07/04 15:32
若季度沒有超過30萬,填在免稅銷售額
84784949
2023 07/04 15:33
不超30萬,免稅銷售額里 增值稅的金額是銷售額3%算的嗎
文文老師
2023 07/04 15:40
是的,系統(tǒng)默認(rèn)是按3%計(jì)算的
84784949
2023 07/04 15:41
這個(gè)數(shù)應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)出來的吧,不用自己手填吧?
文文老師
2023 07/04 15:47
這個(gè)數(shù) 是系統(tǒng)自動(dòng)出來的 ,不用自己手填
84784949
2023 07/04 15:47
好的謝謝老師
文文老師
2023 07/04 15:52
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~