問題已解決
老師,問個問題,預繳的稅款,我做賬這樣對嗎。 借:應交稅金—未交增值稅 稅金及附加—城建稅 稅金及附加—教育費附加等 貸:銀行存款
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是一般納稅人的嗎?異地工程的,如果是的話,這個未交增值稅改成預交增值稅,其他的可以。
2023 07/04 12:38
84785017
2023 07/04 12:39
不用計提是吧
84785017
2023 07/04 12:40
那這個預繳增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2023 07/04 12:42
對的,是的,你月末需要交增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)
84785017
2023 07/04 12:48
結(jié)轉(zhuǎn)也是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里啊
郭老師
2023 07/04 12:49
對的,是的,經(jīng)應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅,
那次月申報的時候,它兩個抵扣對沖不就行了,借應交稅費未交增值稅,
貸應交稅費預交增值稅。
84785017
2023 07/04 12:50
借:應交稅費—預繳增值稅
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn):借:應交稅費—未交增值稅
貸:應交稅費—預繳增值稅
84785017
2023 07/04 12:51
\'我直接就成了:借:應交稅費—未交增值稅
貸銀行存款了
84785017
2023 07/04 12:51
\'這樣對嗎
84785017
2023 07/04 12:53
老師回復一下
郭老師
2023 07/04 12:54
對的,是的,可以這么做的。
84785017
2023 07/04 12:56
好的謝謝老師
郭老師
2023 07/04 12:57
不用客氣,工作愉快。
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