當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,未記賬還可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,期間損益?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好; 你這個(gè)未記帳是財(cái)務(wù)軟件里面的操作嗎 ? 還是 你具體什么業(yè)務(wù);才好判斷的?
2023 07/04 10:18
84784964
2023 07/04 10:19
就是財(cái)務(wù)用友軟件里面的
meizi老師
2023 07/04 10:22
你好; 正常是比如
尚有未記賬的憑證可以結(jié)轉(zhuǎn)損益的
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)看看結(jié)轉(zhuǎn)界面是否有包含未記賬憑證,如果沒(méi)有這行就是默認(rèn)包含未記賬的憑證。
?
84784964
2023 07/04 10:23
可是為什么不記賬再結(jié)轉(zhuǎn)呢?
meizi老師
2023 07/04 10:26
你好; 這個(gè)就得看你們系統(tǒng)設(shè)置; 還就是你公司的 情況。 正常都是記賬后去 結(jié)轉(zhuǎn)? ?
84784964
2023 07/04 10:28
記賬和審核了才能結(jié)賬是嗎?
meizi老師
2023 07/04 10:33
是的; 正常是這樣的; 除非你系統(tǒng)設(shè)置 的不一樣?
84784964
2023 07/04 10:36
是不是未記賬的也能出財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表里面也包含了未記賬呢?那么之前未記賬的后期月份可以記賬嗎?
meizi老師
2023 07/04 10:36
你好;? 是的;? 只要你們系統(tǒng)設(shè)置不強(qiáng)制必須要審核記賬出報(bào)表數(shù)據(jù); 那么就可以的? ?
閱讀 236