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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工拿微信轉(zhuǎn)賬報(bào)銷,沒(méi)有發(fā)票,我怎么入賬,年末才不用調(diào)增。
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借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目
沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用支出,匯算清繳的時(shí)候是需要做納稅調(diào)增處理 的
2023 07/03 20:39
84784957
2023 07/03 20:43
收據(jù),小工廠開(kāi)過(guò)來(lái)的銷售單,發(fā)貨單,運(yùn)費(fèi)存根等等之類的,可以在公賬里當(dāng)費(fèi)用,年末不用調(diào)整嗎?那這幾種,要調(diào)整嗎
鄒老師
2023 07/03 20:44
你好,除非是針對(duì)個(gè)人的小額零星支出(低于500元)可以稅前扣除,其他情況是需要做納稅調(diào)增處理的?
84784957
2023 07/03 20:45
就是低于500的可以,高于就不可以了?
鄒老師
2023 07/03 20:46
你好,前提還需要是針對(duì)個(gè)人的支出。
針對(duì)單位的支出,即使低于500沒(méi)有發(fā)票,也是需要做納稅調(diào)增處理的?
84784957
2023 07/03 20:46
而且是個(gè)人去購(gòu)買的?
鄒老師
2023 07/03 20:47
請(qǐng)看你之前的描述?
84784957
2023 07/03 20:49
比如公司鑰匙丟了,你去幫公司配個(gè)鑰匙.
比如公司來(lái)客人,讓你去買個(gè) 瓜果飲料 這些都屬于個(gè)人支出嗎?
鄒老師
2023 07/03 20:51
你好,你描述的這兩種情況,都是公司的 支出。
我的意思是你們支付給對(duì)方的時(shí)候,對(duì)方是個(gè)人時(shí)候,低于500元可以稅前扣除
對(duì)方是單位的時(shí)候,即使低于500沒(méi)有發(fā)票,也是需要做納稅調(diào)增處理的?
84784957
2023 07/03 21:12
付給單位 500以下,取得了收據(jù) 收據(jù)上有 單位名稱和稅號(hào) 這種情況可以抵扣嗎?
鄒老師
2023 07/03 21:16
你好,付給單位 500以下沒(méi)有發(fā)票,這種情況不可以稅前扣除。
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