問題已解決
老師我暫估的時候科目是借原材料,貸應(yīng)付賬款, 現(xiàn)在我收到發(fā)票了,這科目怎么做,怎么沖銷。
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速問速答您好,那你就做一個相反的分錄,這樣沖銷就可以的
2023 07/03 15:50
84785011
2023 07/03 15:50
我發(fā)票比暫估的金額多而且還有進(jìn)項稅額
84785011
2023 07/03 15:51
借原材料1000
進(jìn)項稅額5
應(yīng)付賬款1005
沖銷借原材料-500
貸應(yīng)付賬款-500
小鎖老師
2023 07/03 15:52
嗯對,先把暫估的沖掉,再做一個正確的
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