問題已解決

老師,5月份的時候稅務(wù)讓暫估了收入,于是也暫估并預(yù)交了增值稅-銷項稅額,然后6月開票了,那先做相反分錄將暫估紅沖的時候,增值稅也需要一起紅沖嗎

84785030| 提問時間:2023 07/03 10:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
增值稅也要紅沖的,就是原來的分錄一模一樣金額用戶數(shù)。
2023 07/03 10:23
84785030
2023 07/03 10:26
老師,原來分錄做相反分錄,也可以吧:借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,貸 應(yīng)收賬款
玲老師
2023 07/03 10:34
可以的,這樣處理,可以的可以。 要是軟件做賬最好是用負(fù)數(shù),因為怕收入在借方取不到數(shù)。
84785030
2023 07/03 15:14
好的,謝謝啦
玲老師
2023 07/03 15:16
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
84785030
2023 07/03 15:37
老師,還有個問題,一般納稅人,本月繳納5月未交增值稅時,有加計抵減,怎么做分錄呀,是: 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13,貸銀行存款 、其他收益-加計抵減,這樣嗎
84785030
2023 07/03 15:37
5月加計抵減進(jìn)項稅額沒做計提
玲老師
2023 07/03 15:40
不計提? ?交稅時直接抵扣??
84785030
2023 07/03 15:44
那貸方用其他收益,還是應(yīng)繳稅額-應(yīng)交增值稅-加計抵減進(jìn)項稅額呀?如果用應(yīng)交稅費(fèi)-加計抵減進(jìn)項稅額,這個科目有余額是正常不用管吧,不用結(jié)轉(zhuǎn)吧?
玲老師
2023 07/03 15:54
你好,就是交稅的時候借未交增值稅貸其他收益,然后期末結(jié)轉(zhuǎn)損益就沒有了。
84785030
2023 07/03 16:07
老師,那其他收益,匯算清繳的時候要納稅調(diào)增繳稅嗎?
84785030
2023 07/03 16:08
其他收益是營業(yè)外收入吧,這樣的話就是要納稅調(diào)增吧
玲老師
2023 07/03 16:14
你好,這個不需要納稅調(diào)整的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~