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應征增值稅不含稅銷售額為405934.69,本期應納稅額是12178.04元,本期應納稅額減增額,怎么填啊?
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速問速答你好,應征增值稅不含稅銷售額為405934.69,本期應納稅額是12178.04元,本期應納稅額減征額=405934.69*2%
2023 07/03 09:48
84785007
2023 07/03 09:51
這個季度沒注意,超額了,所以沒填報過。有什么要注意的嗎?
鄒老師
2023 07/03 09:53
你好,需要據(jù)實申報納稅?
84785007
2023 07/03 10:02
可不會填表啊,是據(jù)實申報的。救命T_T
鄒老師
2023 07/03 10:03
你好,把不含稅收入,填寫在申報表的第一行就是了?
84785007
2023 07/03 10:26
我填報了應征增值稅不含稅銷售額為405934.69,但每次都會跳回本期應征納稅減增額這里,什么情況?
鄒老師
2023 07/03 10:27
你好,因為增值稅申報表設計的稅率是按3%,現(xiàn)在是按1%的稅率,自然就會出現(xiàn)應納稅額減征額的情況了
84785007
2023 07/03 10:31
所以怎么填?
鄒老師
2023 07/03 10:32
你好,把不含稅收入,填寫在申報表的第一行,然后填寫相應的應納稅額減征額,然后提交申報?
84785007
2023 07/03 10:52
所以要怎么填?還是說我要到國稅局處理嗎?
鄒老師
2023 07/03 10:53
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
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