問題已解決

老師,4月份繳費百旺稅控費280,沒開票已做賬.借:管理費用,貸:銀行存款,這個月我們沒在用了,就給我們退費了,退回來了234元,我要怎么處理這筆業(yè)務(wù)

84785012| 提問時間:2023 06/29 17:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款,借管理費用-234。
2023 06/29 17:53
84785012
2023 06/29 17:55
錢是4月付的,發(fā)票昨天開的,但又沖紅了,
郭老師
2023 06/29 17:58
他還給你重新開嗎?因為你們有一部分差額。
84785012
2023 06/29 18:00
是的,可以要求他重開對嗎
郭老師
2023 06/29 18:04
可以的,可以這么做的。
84785012
2023 06/29 18:05
如果不開怎么處理
郭老師
2023 06/29 18:10
匯算清交那個管理費用調(diào)增就可以的,280減234的金額調(diào)增。
84785012
2023 06/29 18:13
好的謝謝您
郭老師
2023 06/29 18:14
不用客氣,工作愉快。
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