問題已解決
前任會計上月做了以下分錄: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)170 應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額 130 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)300 請問這月如果有100的銷項,應(yīng)該如何寫分錄?
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速問速答?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 06/29 16:22
84785016
2023 06/29 16:31
上面那賬如何處理呢?
樸老師
2023 06/29 16:37
就是做我上面給你的分錄
84785016
2023 06/29 16:56
應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額 130
84785016
2023 06/29 16:56
這個咋處理呢?
樸老師
2023 06/29 17:06
同學(xué)你好
轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
和進項是一樣的做法
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